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Processus
Systèmes et technologies de l'information
(47)
L'auditeur interne et les algorithmes d'IA
Risk in Focus 2021 - Guide pratique - Cybersecurité et sécurité des données
Guide des risques cyber - Ifaci 2.0 / 2020
Outil d'évaluation - Guide d'audit de la gouvernance du SI 2019
Guide d'audit de la gouvernance du Système d'Information de l'entreprise numérique - 2ème édition
Protection des données au niveau de l’audit interne / IIA Germany
Audit des programmes relatifs aux menaces internes
Contrôles-clés de l'organisation de la protection des données / IIA Germany
Introduction aux Data Analytics
L'univers de l'intelligence artificielle et les défis à relever
Cyber-risques
Auditer la gouvernance des systèmes d'information
L'audit des appareils intelligents
Le contrôle interne du système d'information des organisations - Actes / IFACI, CIGREF
Le contrôle interne du système d'information des organisations / IFACI, CIGREF
Comprendre et auditer le Big Data
Gouvernance du système d'information
Outil d'audit de la gouvernance du SI
Sélectionner un outil informatique pour les services d’audit et de contrôle internes : un véritable projet
Cloud computing et protection des données / AFAI, IFACI, CIGREF
BYOD : Quels risques et enjeux pour l'audit et le contrôle internes ?
Guide d'évaluation d'un système SAP pour l'audit interne / AFAI, IFACI, USF
Le rôle de l'audit interne face aux cyber-risques - Importance d'une approche globale
Maîtriser le recours à des prestations externes d’audit - cas de l’audit des SI
Garder une longueur d'avance
Surfer sur les SI - Le Top 10 des risques SI
Analyse des données: Prêt à faire le premier pas? / IIA UK
GAIT for Business and IT Risk
GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
The GAIT Methodology
Les risques et les contrôles des systèmes d’information (2e éd.)
Contrôles de la gestion du changement et des patchs : un facteur clé de la réussite pour toute organisation (2e éd.)
Audit continu – coordonner l'audit et le contrôle en continu pour fournir une assurance continue (2e éd.)
Management de l’audit des systèmes d’information (2e éd.)
L’infogérance (2e éd.)
Audit des contrôles applicatifs
Gestion des identités et des accès
Gestion de la continuité d’activité
Elaboration d’un plan d’audit des SI
Audit des projets SI
Fraud Prevention and Detection in an Automated World
Auditing User-developed Applications
Information Security Governance
Data Analysis Technologies
Evaluer le risque de cybersécurité - Le rôle des trois lignes de maîtrise
Continuité d’activité, continuité informatique et gestion de crise
Protection des données et cloud Computing - Petit déjeuner / AFAI, IFACI, CIGREF
L'auditeur interne et les algorithmes d'IA
Risk in Focus 2021 - Guide pratique -...
Guide des risques cyber - Ifaci 2.0 / 2020
Outil d'évaluation - Guide d'audit de la...
Guide d'audit de la gouvernance du Système...
Protection des données au niveau de l’audit...
Audit des programmes relatifs aux menaces...
Contrôles-clés de l'organisation de la...
Introduction aux Data Analytics
L'univers de l'intelligence artificielle et les...
Cyber-risques
Auditer la gouvernance des systèmes...
L'audit des appareils intelligents
Le contrôle interne du système d'information...
Le contrôle interne du système d'information...
Comprendre et auditer le Big Data
Gouvernance du système d'information
Outil d'audit de la gouvernance du SI
Sélectionner un outil informatique pour les...
Cloud computing et protection des données /...
BYOD : Quels risques et enjeux pour l'audit et le...
Guide d'évaluation d'un système SAP pour...
Le rôle de l'audit interne face aux...
Maîtriser le recours à des prestations externes...
Garder une longueur d'avance
Surfer sur les SI - Le Top 10 des risques SI
Analyse des données: Prêt à faire le premier...
GAIT for Business and IT Risk
GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
The GAIT Methodology
Les risques et les contrôles des systèmes...
Contrôles de la gestion du changement et des...
Audit continu – coordonner l'audit et le...
Management de l’audit des systèmes...
L’infogérance (2e éd.)
Audit des contrôles applicatifs
Gestion des identités et des accès
Gestion de la continuité d’activité
Elaboration d’un plan d’audit des SI
Audit des projets SI
Fraud Prevention and Detection in an Automated...
Auditing User-developed Applications
Information Security Governance
Data Analysis Technologies
Evaluer le risque de cybersécurité - Le rôle...
Continuité d’activité, continuité...
Protection des données et cloud Computing -...
Contrôle interne
(15)
Benchmark Contrôle interne 2019 - IFACI
Prise de position - Urbanisme du contrôle interne
Urbanisme du contrôle interne - Banque
La création de valeur par le contrôle interne
Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne
Les variables culturelles du contrôle interne
Fiche métier - Responsable du contrôle interne
Fiche métier - Contrôleur interne métier
Contrôle interne et contrôle de gestion : pour une contribution conjointe et renouvelée à la performance des organisations / IFACI, DFCG
Auditer l'environnement de contrôle
Cadre de référence de contrôle interne - Actes
Contrôle interne et qualité
Mieux appréhender l’environnement et la culture de contrôle de l’organisation pour un dispositif de contrôle interne plus efficace
La valeur ajoutée du contrôle interne
Le contrôle interne des Ressources Humaines / IFACI, ANDRH
Benchmark Contrôle interne 2019 - IFACI
Prise de position - Urbanisme du contrôle...
Urbanisme du contrôle interne - Banque
La création de valeur par le contrôle interne
Des clés pour la mise en oeuvre et...
Les variables culturelles du contrôle interne
Fiche métier - Responsable du contrôle interne
Fiche métier - Contrôleur interne métier
Contrôle interne et contrôle de gestion : pour...
Auditer l'environnement de contrôle
Cadre de référence de contrôle interne - Actes
Contrôle interne et qualité
Mieux appréhender l’environnement et la...
La valeur ajoutée du contrôle interne
Le contrôle interne des Ressources Humaines /...
Gouvernance
(33)
Recommandations concernant la publication d’informations au sujet des objectifs de développement durable (PIODD) / ACCA, Chartered Accountants ANZ, ICAS, IFAC, IIRC et WBA
Prise de position 2020 - Modèle des Trois Lignes / IIA
Prise de position - Le rôle de l'audit interne au sein des organes de gouvernance - des comités exécutifs
Prise de position - Charte d'Audit interne / IIA
Prise de position - Relations de confiance / IIA
Prise de position - Rôle de l'audit interne dans la gouvernance / IIA
Prise de position - Gouvernement d'entreprise (Juil. 2002)
Recommandation de l'Autorité des marchés financiers sur le rapport du groupe de travail sur le comité d'audit
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise / IFA, IFACI
Rapport final sur le comité d'audit / AMF
Dispositifs de contrôle et de communication externe : point de vue de l’auditeur interne / IIA Netherlands
L'efficacité des conseils d'administration : les meilleures pratiques
L'efficacité des comités d'audit : les meilleures pratiques
Audit interne et décision
Améliorer le reporting intégré - La valeur ajoutée de l'audit interne
Integrated Thinking - du mythe à la réalité
Promouvoir et soutenir l’efficacité de la gouvernance de l’organisation
Six impératifs pour le comité d'audit
L'audit interne vu par ses parties prenantes - Rapport détaillé
L'audit interne vu par ses parties prenantes - Synthèse
Adapter l’organisation de l’entreprise pour une gestion efficiente des risques et des opportunités dans une entreprise de taille intermédiaire
Piloter et communiquer la création de valeur (IFACI/CNCC)
Assessing Organizational Governance in the Public Sector
Assessing Organizational Governance in the Private Sector
Club de l’IFACI – Invité Claude Bébéar
Club de l’IFACI – Invité Bertrand Collomb
Les relations audit interne & Comité d'audit, élément essentiel d'une bonne gouvernance
Conférence francophone UFAI 2008 - Plénière
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise - Actes / IFA, IFACI
Gouvernance et maîtrise du risque de fraude
Les enjeux de l'éthique appliquée en entreprise
4e, 7e et 8e Directives : Impact des recommandations de l’AMF pour les entreprises et les acteurs du contrôle interne
Recommandations concernant la publication...
Prise de position 2020 - Modèle des Trois Lignes...
Prise de position - Le rôle de l'audit interne...
Prise de position - Charte d'Audit interne / IIA
Prise de position - Relations de confiance / IIA
Prise de position - Rôle de l'audit interne dans...
Prise de position - Gouvernement d'entreprise...
Recommandation de l'Autorité des marchés...
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement...
Rapport final sur le comité d'audit / AMF
Dispositifs de contrôle et de communication...
L'efficacité des conseils d'administration : les...
L'efficacité des comités d'audit : les...
Audit interne et décision
Améliorer le reporting intégré - La valeur...
Integrated Thinking - du mythe à la réalité
Promouvoir et soutenir l’efficacité de la...
Six impératifs pour le comité d'audit
L'audit interne vu par ses parties prenantes -...
L'audit interne vu par ses parties prenantes -...
Adapter l’organisation de l’entreprise pour...
Piloter et communiquer la création de valeur...
Assessing Organizational Governance in the Public...
Assessing Organizational Governance in the...
Club de l’IFACI – Invité Claude Bébéar
Club de l’IFACI – Invité Bertrand Collomb
Les relations audit interne & Comité...
Conférence francophone UFAI 2008 - Plénière
Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement...
Gouvernance et maîtrise du risque de fraude
Les enjeux de l'éthique appliquée en entreprise
4e, 7e et 8e Directives : Impact des...
Management des risques
(40)
Corruption
(6)
Prix Olivier Lemant 2019 - Guide d'audit des dispositifs « lanceurs d'alerte »
Prix Olivier Lemant 2019 - Guide d'audit relatif à la lutte anti-corruption
Audit des programmes anti-corruption
Guide pratique - Le dispositif anticorruption de la loi Sapin II / MEDEF
Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
Dispositifs de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Prix Olivier Lemant 2019 - Guide d'audit des...
Prix Olivier Lemant 2019 - Guide d'audit relatif...
Audit des programmes anti-corruption
Guide pratique - Le dispositif anticorruption de...
Auditing anti-bribery and anti-corruption...
Dispositifs de lutte contre la corruption, le...
Fraude
(10)
Prise de position - Fraude et audit interne / IIA
Prévention de la fraude
La fraude : Comment mettre en place et renforcer un dispositif de lutte anti-fraude ?
Faire face au risque de fraude
Dispositifs de maîtrise des risques de fraude à l'assurance, à la retraite complémentaire et à l'action sociale
Guide de gestion du risque de fraude / COSO
L'audit interne et la fraude
Planification de la mission : évaluation des risques de fraude
La fraude : les dispositifs de prévention, de détection et de traitement
Comment devenir proactif dans la gestion de la fraude ?
Prise de position - Fraude et audit interne / IIA
Prévention de la fraude
La fraude : Comment mettre en place et renforcer...
Faire face au risque de fraude
Dispositifs de maîtrise des risques de fraude à...
Guide de gestion du risque de fraude / COSO
L'audit interne et la fraude
Planification de la mission : évaluation des...
La fraude : les dispositifs de prévention, de...
Comment devenir proactif dans la gestion de la...
Autres risques spécifiques
(24)
Prix Olivier Lemant 2020 - Horizon 2030 : Risques émergents d’aujourd’hui, opportunités de demain ?
Risk in Focus 2021 - Practical Guidance on Macroeconomic and geopolitical uncertainty
Evaluation du processus de management des risques
Auditing Third-Party Risk Management
Evaluation du processus de management des risques
Organisations’ preparedness for Brexit: an internal audit perspective
Les risques à cibler 2018
Cartographie des risques - Immobilier locatif
Auditer le management des risques liés aux modèles
Le contrôle interne des Ressources Humaines / IFACI, ANDRH
Une démarche d'audit de plan de continuité d'activité (PCA)
10 sujets incontournables 2017
Evaluating corporate social responsibility/sustainable development
L'audit des relations avec les partenaires externes
Auditer la rémunération et les avantages des dirigeants
Evaluer l'adéquation du management des risques en utilisant la norme ISO 31000
Evaluer les programmes et les activités relatifs à l'éthique
L'audit des risques d'atteinte à la vie privée (2e édition)
Prise de position - Les trois lignes de maîtrise pour une gestion des risques et un contrôle efficaces / IIA
Trois lignes de maîtrise pour une meilleure performance / AMRAE, IFACI
Risk managers, auditeurs internes... /IFACI, AMRAE
Guide d'audit du développement durable
L'audit des ressources humaines
Prix Olivier Lemant 2020 - Horizon 2030 : Risques...
Risk in Focus 2021 - Practical Guidance on...
Evaluation du processus de management des risques
Auditing Third-Party Risk Management
Evaluation du processus de management des risques
Organisations’ preparedness for Brexit: an...
Les risques à cibler 2018
Cartographie des risques - Immobilier locatif
Auditer le management des risques liés aux...
Le contrôle interne des Ressources Humaines /...
Une démarche d'audit de plan de continuité...
10 sujets incontournables 2017
Evaluating corporate social...
L'audit des relations avec les partenaires...
Auditer la rémunération et les avantages des...
Evaluer l'adéquation du management des risques...
Evaluer les programmes et les activités relatifs...
L'audit des risques d'atteinte à la vie privée...
Prise de position - Les trois lignes de maîtrise...
Trois lignes de maîtrise pour une meilleure...
Risk managers, auditeurs internes... /IFACI,...
Guide d'audit du développement durable
L'audit des ressources humaines
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